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      <oggetto>ABBONAMENTO A RIVISTA - DIRIGERE LA SCUOLA </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO CODICE CONCORSO WEBTROTTER 2021</oggetto>
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      <oggetto>CORSO FORMAZIONE - LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020</oggetto>
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      <oggetto>ODA MEPA ATTREZZATURE LABORATORIO SISTEMI ITIS RIVOIRA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 4 TAVOLETTE GRAFICHE WACOM INTOUS M BLUETOOTH</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>536.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER PRESTITO IN COMODATO D'USO</oggetto>
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          <codiceFiscale>01935590040</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>423.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
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      <oggetto>RINNOVO 50 LICENZE SKETCHUP PRO EDU LAB</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNOBIT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TECNOBIT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE 365</oggetto>
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          <ragioneSociale>DELSY SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03403060043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELSY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>708.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RICARICHE SIM DATI IN COMODATO D'USO PER DDI</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA TRE PLESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA LUCERNA </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUCERNA </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1045.94</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOFTWARE ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MINA BARTOLOMEO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01785020049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINA BARTOLOMEO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 1 MESE PIATTAFORMA GOTOMEETING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INFOSCHOOL PFI SPAGGIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI CABLAGGIO PLESSO DENINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROTEC DI CHIABRANDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02728130044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTEC DI CHIABRANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAME CAMBRIDGE FCE</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02142340047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH CENTRE MONDOVI'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02142340047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH CENTRE MONDOVI'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF301F3A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICARICHE SIM DATI IN COMODATO D'USO PER DDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00668020043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO TV COLOR DI COLOMBANO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00668020043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO TV COLOR DI COLOMBANO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI PER ATTIVITA' LABORATORIALI IN PRESENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1230D537F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA AFFIDAM_SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA PERIODO GE_GIU_2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02957950047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARRERA (PSICOLOGA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02957950047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARRERA (PSICOLOGA)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9330DC7A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE SCUOLA DI ROBOTICA PCTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95066530106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA DI ROBOTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95066530106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA DI ROBOTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB530E4D54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICARICHE SIM DATI IN COMODATO D'USO PER DDI MARZO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00668020043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO TV COLOR DI COLOMBANO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00668020043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO TV COLOR DI COLOMBANO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3830E54D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 MESE PIATTAFORMA GOTOMEETING MARZO 2021 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A3101472</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO SINEGIA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z633100311</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>ABBONAMENTOA IL CORRIERE SI SALUZZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03733570042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CORRIERE DI SALUZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03733570042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CORRIERE DI SALUZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE430FF5CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTI A LA NUOVA GAZZETTA DI SALUZZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03450860048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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      <oggetto>RICARICHE SIM PER SEZIONE CARCERARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALEV TELEFONIA DI GERINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA INTERNAZIONALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>HOMO FABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI ISASCA</oggetto>
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          <ragioneSociale>LEGNO UTENSIL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
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      <oggetto>VETRI PER LABORATORIO ISASCA</oggetto>
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          <ragioneSociale>VETRERIA BOAGLIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>BERGANTINI 2021 E RIVISTA RASSEGNA GIURIDICA </oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>117.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N.1 MESE PIATTAFORMA GOTOMEETING</oggetto>
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          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>ESAMI PET ALLIEVI</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRITISH CENTRE MONDOVI'</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02142340047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH CENTRE MONDOVI'</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>REINTEGRO MATERIALE CASSETTE PRIMO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>791.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>791.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE PER LABORATORIO ISASCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03287610046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLASINA FABRIZIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03287610046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLASINA FABRIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>28.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>LITTLE FAMILY PACK QCPR PER FORMAZIONE BLSD</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IRC COMUNITA'</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02591221201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRC COMUNITA'</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550.86</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MATERIALE PER FORMAZIONE BLSD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02287210500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE BRAVE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02287210500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE BRAVE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>267.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE31C7504</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO PER ESAMI DI STATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03510350048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUZZO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03510350048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUZZO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>408.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC931C74A6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE PER LABORATORIO ISASCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALLASINA FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03287610046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLASINA FABRIZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>199.19</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>199.19</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02052230394</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02052230394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLONORD ADESTE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI CABLAGGIO POTENZIATO E AMPLIAMENTO RETE WI FI</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTROTEC DI CHIABRANDO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>ESAME FCE </oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02142340047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH CENTRE MONDOVI'</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>LAVATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EXPERT DI CHIALE SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07692670016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT DI CHIALE SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>228.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6770.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6770.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>BANDO DI GARA ASSICURAZIONE ALUNNI RESPONSABILITA' CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8835.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8835.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTI PER REALIZZAZ. PIANO SCUOLA ESTATE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIDATTICA NUOVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01935590040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA NUOVA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NR. 1 MESE PIATTAFORMA GOTOMEETING GIUGNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ROBOT e.DO DESK SIMULATOR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMAU SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00952120012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAU SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA SEDI PELLICO - DENINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTERESTAURO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>8865.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8865.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di tinteggiatura e sanificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03558280040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTERESTAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03558280040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTERESTAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LVRLRD57E30D372G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVERO LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LVRLRD57E30D372G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVERO LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2358.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2358.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA326FDCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 3 MONITOR TOUCH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A327CA86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO EDT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>253.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>253.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE632997A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE LAVORI FABBRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02360240044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.R.T DI TESTA RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02360240044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.R.T DI TESTA RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF032D8558</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1124.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE MACCHINA LAVASCIUGA MAGRIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>953.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI AULE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROTEC DI CHIABRANDO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02728130044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTEC DI CHIABRANDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DUTTO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03360530046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUTTO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALE ROTTO ED OBSOLETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERVIVA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03322100045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERVIVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>OPERAZIONE DI ACCREDITAMENTO REGIONE PIEMONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07231940011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT1</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07231940011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT1</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>VETRO PER BIDELLERIA PLESSO DENINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VETRERIA BOGLIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02336060047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA BOGLIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VOLLEY  SPORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY  SPORT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1045.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1045.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PORTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>T.R.T DI TESTA RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02360240044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.R.T DI TESTA RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD6331BEA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCENDO ACADEMY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCENDO ACADEMY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SERRATURE  PORTE PLESSO DENINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02571180047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.DI.COM DI FORGIA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02571180047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.DI.COM DI FORGIA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>TRASPORTO STUDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00280830043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAV AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00280830043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAV AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6272.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO PER PLESSO DENINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00844470088</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEGI COMPUTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00844470088</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEGI COMPUTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6506.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6506.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z033342081</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - TRE SEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3961.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3961.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F334368D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUCERNA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUCERNA </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>906.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>906.79</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STAMPANTE DI RETE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>597.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C3346825</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LABORATORIO PRESSO RIVOIRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5127.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5127.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF0334FE3D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z233355A0E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFITTO SALA PER ORIENTAMENTP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE BERTONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02681150047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE BERTONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZA ARTISTICA PER ORIENTAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03869230049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISSIO ARCH. ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03869230049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISSIO ARCH. ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F3358967</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APIRAPOLVERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEC335E297</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02469890046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02469890046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>547.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>547.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F33633CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630710040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY AND PAPER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630710040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY AND PAPER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>723.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>723.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD633CBE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISMISSIONE RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03322100045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERVIVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03322100045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERVIVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B336F123</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARMADIETTO CON LUCCHETTO PER ITIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674860034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO OK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674860034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO OK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z24336FFED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTUCCE PER STAMPANTI LABORATORIO ISASCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03770750044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03770750044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D33786B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO IPAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1186.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1186.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC337E5ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER IGIENE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>965.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>965.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD9338763A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICITA' PER ORIENTAMENTO L'ECO DEL CHISONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ECO DEL CHISONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ECO DEL CHISONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A3397A23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MONITOR TOUCH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1790.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SSD 256 GB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALPI INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02469890046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1005.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1005.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z07339C5D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARRELLO MONITOR TOUCH</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z84339CEFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LICENZE SYM WRITE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z81339BA93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LICENZE TEACHING &amp; LEARNING UPGRADE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD4339C047</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BATTERIA PER GRUPPO CONTINUITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2233A4D88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE FOTORIPRODUTTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03770750044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03770750044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC333AD030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GUANTI IN LATTICE PER PLESSO PELLICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00888380672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUXARTIS DI PAPPAGALLO CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00888380672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUXARTIS DI PAPPAGALLO CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>745.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>745.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5833AC9E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02052230394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLONORD ADESTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02052230394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLONORD ADESTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC933AE374</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02728130044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTEC DI CHIABRANDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02728130044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTEC DI CHIABRANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1610.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD33AFBAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANIFESTI PER ORIENTAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02799880048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAPH ART. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02799880048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAPH ART. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8033B6E9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LEGNO PER LABORATORIO ISASCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01875870048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01875870048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD933BB89B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NR. 25 PC E 25 MONITOR</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0233BA6DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCESS POINT E ADATTAROEI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02469890046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02469890046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>602.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>602.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D33D9988</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPAZIO PUBBLICITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03401570043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORE NEWS SOC.COOP.VA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03401570043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORE NEWS SOC.COOP.VA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB33E2CA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO AGLI ALLIEVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01935590040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA NUOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <oggetto>INSTALLAZIONE E FORNITURA VIDEOCITOFONO</oggetto>
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      <oggetto>ASSISTENZA FISICA CITTA' METROPOLITANA TORINO</oggetto>
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        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
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        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
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      <importoAggiudicazione>277.39</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MANUALE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>59.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>materiale elettrico GABER</oggetto>
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          <ragioneSociale>GABER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>65.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>12398.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>SCHEDE PER FOTOCOPIE</oggetto>
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          <ragioneSociale>OFFX SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03770750044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFX SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2870.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO ESTINTORI PER CORSO ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIDI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623100047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>VALUTAZIONE RISCHI LABORATORIO LEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STUDIO QUALITY</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01959170042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO QUALITY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SERVIZI PROFESSIONALI ASSISTENZA MEDICO SANITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01128930045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL CN1</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01128930045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL CN1</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>697.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>697.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE LAB. GEOMETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00981170053</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00981170053</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1665.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1665.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F33A5DC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033200042</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE LAB. GEOMETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00981170053</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00981170053</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1665.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1665.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>ESAME PET ALLIEVA CRAVIOTTO BENEDETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02142340047</codiceFiscale>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO DI FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LABORATORIO LEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UTENSIL LEGNO DI MONDINO VALERIO e C SAS</ragioneSociale>
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        <denominazione>I.I.S. "C. DENINA"</denominazione>
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      <oggetto>RICARICA SIM VODAFONE PER DDI</oggetto>
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          <ragioneSociale>ALEV TELEFONIA DI GERINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
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